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dc.contributor.advisorDeza Navarrete, Yris Mariselaes_PE
dc.contributor.authorVillegas Ugaz, Pedro Enriquees_PE
dc.date.accessioned2023-02-22T18:36:15Z
dc.date.available2023-02-22T18:36:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12893/11093
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema de control interno para fortalecer la administración financiera del municipio de Tumán, periodo 2020. Se usó el diseño no experimental, transversal, descriptivo y propositivo; la muestra fue censal conformada por 15 servidores públicos y se usó el cuestionario, instrumento validado por medio del Alfa de Cronbach, que obtuvo un valor de 0.844, indicando que los resultados obtenidos contienen un nivel muy alto de fiabilidad. Los resultados muestran que el 46.7% de los colaboradores del municipio manifestaron que nunca y casi nunca existieron normativas internas que regulen el ejercicio de sus funciones, el 93.3% de los participantes señalaron que casi nunca el titular de la institución presenta informes de rendición de cuentas en base a las normativas actuales y en los plazos establecidos, el 80% de los encuestados señalaron que casi nunca se ha difundió a los pobladores la información de la ejecución presupuestal, mientras que el 53.3% de los colaboradores indicaron que nunca se han implementado medidas de control de riesgos. En cuanto a la entrevista realizada a la gerente municipal se comprobó que las causas que afectan a la administración financiera del municipio fueron; la falta de conocimiento de los funcionarios para realizar el gasto y sobre todo por la poca preparación del personal administrativo. Se concluye con una propuesta donde se han diseñado estrategias considerando los componentes del control interno y; que al aplicarlas permitirá al municipio tener una mejora de sus actividades, principalmente en la administración financiera.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Pedro Ruiz Galloes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-CompartirIgual 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectGestión municipales_PE
dc.subjectAdministración financieraes_PE
dc.subjectSistema de control internoes_PE
dc.title“Control Interno en la Administración Financiera de la Municipalidad Distrital de Tumán, Período 2020”es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias con mención en Control y Auditoría en la Gestión Gubernamentales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.disciplineMaestría en Ciencias con mención en Control y Auditoría en la Gestión Gubernamentales_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_PE
renati.author.dni42430547
renati.advisor.dni16668829
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1214-6416es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_PE
renati.discipline417267es_PE
renati.jurorAquino Cavero, Maria Naidúes_PE
renati.jurorGalvez Berrios, Mirtha Fatimaes_PE
renati.jurorOlivos Campos, Carlos Albertoes_PE


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