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“Control Interno en la Administración Financiera de la Municipalidad Distrital de Tumán, Período 2020”
(Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2023)
La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema de control interno
para fortalecer la administración financiera del municipio de Tumán, periodo 2020. Se usó el diseño no experimental, transversal, descriptivo ...
Planificación del sistema de control interno en la Sub Gerencia de tesorería para la mejora de la Gestión financiera en la Municipalidad José Leonardo Ortiz - 2021
(Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2022)
En las instituciones públicas se observa debilidades respecto a la planificación en la
Sub Gerencia de tesorería, es por ello que la presente investigación tiene por objetivo general, planificar el sistema de control ...